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谋取的舞弊,是指组织内部人员为使本组织获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益,采用欺骗等违法违规手段,损害和或者利益的不正当行为。---审计部()

A. 国家
B. 其他组织
C. 部门
D. 个人

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稽核审计人员与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列情形之一,应当申请回避---审计部()

A. 外孙子女
B. 甥子女
C. 配偶兄弟姐妹的子女
D. 表兄弟姐妹的子女
E. 子女配偶的父母
F. 伯叔姑舅姨

复议申请书主要包括。---审计部()

A. 申请人的基本情况
B. 《稽核审计报告》
C. 《审计处理决定》编号及文号
D. 申请复议的理由
E. 相关证明材料

内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的充分性和有效性,主要包括下列内容.、、、、内部审计人员的业绩考核与激励机制、其他有关事项。---审计部()

A. 内部审计人员的聘用
B. 内部审计人员的培训
C. 内部审计人员的工作任务安排
D. 内部审计人员专业胜任能力分析

我省农信某行社统一收单平台某商户在做POS机消费交易时,因通讯异常未能打印出签购单,但客户已收到银行扣款短信,由于是T+1到账,商户无法确认款项是否入账,于是向经办客户经理求助,如果你就是经办客户经理,应采取什么合理措施来化解纠纷---网络金融部()

A. 通过统一收单平台协助核实交易的完成情况.若确认联机交易成功且客户确有扣款短信.则可确认该交易成功
B. 让商户手工补单.并让客户在补单凭证上签字.留下客户联系电话后,再将货品交付客户
C. 为防止类似问题发生.应尽可能对商户进行T+0清算改造.实时消费实时入账
D. 让商户做末笔交易异常处理的交易.若能成功打印异常凭条则该交易成功.若查无数据,则该交易失败

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