题目内容

被审计单位审计整改结果报告主要包括以下内容()

A. 整改总体情况
B. 针对审计意见已采取的整改措施
C. 强化内部管理和完善相关制度情况
D. 落实整改的必要证明材料

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本行内部审计工作是以国家法律法规、金融方针政策、行业监管部门和本行规章制度等为依据,对本行辖属机构的等进行检查监督、评价和建议()

A. 经营活动
B. 内部控制
C. 风险管理
D. 财务收支

一个国家或地区营商环境的优劣不会直接影响招商引资的多寡,直接影响经济发展状况、财税收入、社会就业()

下列哪些屡查屡犯人员将进行约谈()

A. 年度内屡查屡犯问题被累计通报2次(含)以上的直接责任人
B. 网点年度内屡查屡犯问题累计被通报2次以上的网点负责人
C. 年度内屡查屡犯问题被累计通报2次以上的直接责任人
D. 网点年度内屡查屡犯问题累计被通报2次(含)以上的网点负责人

下列交易或者行为,应作为可疑交易上报()

A. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
B. 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
C. 客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
D. 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符

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