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控制测试是安全审计实施阶段的主要任务,一般应包括对数据通讯、硬件系统、软件系统、数据资源以及安全产品的测试。()

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注册会计师在已执行的有限程序中发现财务报告内部控制存在重大缺陷的,应当在内部控制审计报告中对重大缺陷作出详细说明。()

内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定时期企业内部控制设计与运行的有效性进行审计。()

出纳可以编制银行余额调节表。()

M型企业组织架构是将该企业划分成若干事业部,每一个事业部负责一个或多个产品线。()

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