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内部控制审计,是指会计师事务所接受委托,对特定时期企业内部控制设计与运行的有效性进行审计。()

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出纳可以编制银行余额调节表。()

M型企业组织架构是将该企业划分成若干事业部,每一个事业部负责一个或多个产品线。()

注册会计师在测试企业层面控制和业务层面控制时,应当评价内部控制是否足以应对舞弊风险。()

交叉上市的公司不需要遵守我国企业内部控制规范,但要遵守上市地相关内控法律法规。()

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