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内部监督是内部控制的生命线,是内部控制有效性的保证。()

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内部控制的本质特征是它的制衡性和流程化,它在企业和政府机构中,具有普适性。()

《企业内部控制评价指引》主要内容包括:审计责任划分、审计范围、整合审计、利用被审计单位人员的工作、审计方法、评价控制缺陷、出具审计报告。()

财务报告可以作为内部控制的一种方法和措施,而内部控制机制的存在又能促进财务报告的可靠性。()

财政转移支付应当规范、公平、公开,其主要目的是实现财政高效性。()

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