在银行信息系统审计期间,信息系统审计员评估是否企业对员工访问操作系统进行了适当的管理,信息系统审计人员应该判断是否企业执行了()
A. 定期检查用户活动日志
B. 在特定领域登记核实用户授权
C. 检查数据通信活动日志
D. 定期检查改变的数据文件
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风险分析的关键要素是()
A. 审计计划
B. 控制
C. 脆弱点
D. 责任
私钥系统的安全级别取决于以下哪项的数量()
A. 密钥的位数
B. 已发送的消息
C. 密钥
D. 已使用的通道
以下哪一项属于所有指令均能被执行的操作系统模式()
A. 问题
B. 中断
C. 监控
D. 标准处理
IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是()
A. 多人可宣称是特定用户
B. 无法限制分配给用户的职能
C. 用户账户可共享
D. 用户拥有按需知密权限