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稽核工作调研材料的保管期限为。---审计部()

A. 10年
B. 20年
C. 30年
D. 永久

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内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当特别注意做好工作。---审计部()

A. 检查
B. 沟通
C. 保密
D. 报告

内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为归档保存。---审计部()

A. 审计结论
B. 审计证据
C. 审计工作底稿
D. 审计记录

未取得审计师、会计师任职资格的内部审计机构负责人,应从事审计、会计相关工作年以上。---审计部()

A. 2年
B. 3年
C. 4年D

组织管理层对舞弊行为的发生。---审计部()

A. 无需承担责任
B. 承担部分责任
C. 承担责任
D. 承担连带责任

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