审计人员以应有的职业谨慎执行了必要的审计程序,必须保证发现所有的舞弊行为。---审计部()
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目前,五年期大额存单基准利率参照三年期基准利率,其他期限可参照高一档基准利率。---审计部()
内部审计机构对外部专家服务评价后,如果认为其服务的结果无法形成相关、可靠和充分的审计证据,无须通过实施其他替代审计程序补充获取相应的审计证据。---审计部()
内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部()
内部审计机构的管理可以分为部门管理和项目管理。部门管理主要内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。---审计部()