仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对。---审计部()
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稽核审计人员实行定岗定员、持证上岗的从业资格管理。---审计部()
内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部()
扭力管浮筒液面计的浮筒脱落,则仪表指示()
A. 最大
B. 最小
C. 不变
D. 不定
农信系统信息科技专项审计,是指对信息科技安全事故进行的调查、分析和评估,或审计部门根据风险评估结果对认为必要的特殊事项进行的审计。---审计部()