下列选项中,不是内部控制作用的是()
A. 保证会计及其他信息资料的真实准确
B. 促进工作效率的提高和经营目标的实现
C. 保护财产物资的安全完整和有效使用
D. 促进国家各项政策、法规的贯彻落实
下列各项中,属于内部控制中实物控制的是()
A. 顾客赊销限额的批准
B. 凭证的预先连续编号
C. 实施定期或不定期的财产清查盘点制度
D. 重大资产购置的授权
在财务报表审计中,重大错报风险是指()
A. 财务报表在审计后存在重大错报的可能性
B. 财务报表在审计前存在重大错报的可能性
C. 固有风险和检查风险的总和
D. 控制风险和检查风险的总和
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()
A. 内部控制存在重大缺陷
B. 初步评估的控制风险为低水平
C. 开展内部控制测试的成本较低
D. 初步评估的控制风险为高水平
E. 内部控制设计合理且预期运行有效