内部审计人员应当采用以为基础的审计方法进行信息系统审计。---审计部()
A. 信息科技
B. 风险
C. 系统
D. 内部控制
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商户因违规而被收单机构强制退出的,中国银联核实后将其列入风险信息共享系统可疑商户信息部分,所有收单机构在年之内不得与该商户再次签订收单协议。---网络金融部()
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
审计报告应当做到要素齐全,内容完整,不遗漏审计发现的重大事项。指的是审计报告的.。---审计部()
A. 客观性
B. 完整性
C. 清晰性
D. 及时性
内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据。---审计部()
A. 完整
B. 真实
C. 充分
D. 准确
个人客户柜面签约个人网上银行、手机银行时,交易限额、交易笔数默认为系统初始额度.单笔交易限额5万,当日累计交易限额5万,当日累计交易笔数。---网络金融部()
A. 30笔
B. 500笔
C. 100笔
D. 150笔