A. 书面规程应在充分风险评估的基础上规定审核原始数据和相关元数据的过程及内容,对于异常数据或错误缺失的处理流程以及对原始信息修改的评估等,确保符合本规范要求 B. 数据审核过程应当被记录,通常以相应的纸质或电子签名来完成。书面规程应明确审核以及批准签名的含义,以确保审核和批准人员理解其负有的相关数据可靠性的职责 C. 原始数据审核的人员应有相应的资质和培训,其培训的内容应与所审核内容的风险相适应 D. 应确保与样品相关的审计追踪,原始数据和元数据被审核并作为自检的一部分,以保证持续符合本规范的要求 E. 如计算机化系统无法满足电子审核的要求,使用纸质打印输出作为摘要报告时,必须有一人审核原始电子数据和相关元数据,如:审计追踪,以确认所打印的摘要具有代表性