题目内容

下列选质中,不属于审计适量控制措施的是()

A. 对审计人员进行专业培训
B. 制定切实可行的审计工作方案
C. 对审计工作底稿开展分级复核
D. 对所有的审计事项均采用抽查法

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某企业从二级市场购入以交易为目的、不准备持有至到期的债券,将其划分为交易性金融资产,债券面值为500万元,支付价款550万元,不存在已到付息期但尚未领取的利息,另支付交易费用0.2万元,该交易性金融资产的初始人账金额是()

A. 500万元
B. 500.2万元
C. 550万元
D. 550.2万元

下列各项中,属于票据原因关系的有:

A. 存款
B. 买卖
C. 担保
D. 赠予
E. 承诺

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()

A. 组织控制审计
B. 处理控制审计
C. 软硬件控制审计
D. 信息系统开发维护控制审计

审计人员为查找未人账的应付款项实施了下列程序,其中有效的有()

A. 审核卖方对账单,追查至应付款项明细账
B. 审核报表日之后若干天货币资金的支出凭证
C. 抽取报表日之前若干天发出的验收单追查至应付款项明细账
D. 审核报表日之前若干天应付款项明细账追查相关的原始凭证
E. 审核报表日之后若干天应付款项明细账,追查相关的原始凭证

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