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下列哪项行动会妨碍个人的客观性()

A. 同—内部审计人员连续几年执行相同的特定审计。
B. 内部审计人员必须提交利益冲突声明。
C. 内部审计员从业务部门调任两年后,他获得该领域的审计业务。
D. 来自子公司的客座审计员因其技术专长,将在特定时期内加入审计小组

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记账凭证是会计登记账簿的直接依据()

内部审计员正在审查工资单区域,并确定审计证据和范围值得进一步调查可能的舞弊行为。下一个最佳步骤是什么?()

A. 在一份报告中为首席审计执行官总结证据
B. 与在场的第三方证人面谈可疑员工
C. 停止所有审计活动,并将案件提交法律部门
D. 组建一个适当的舞弊审计团队,其成员包括司法学审计方面的专家

哈里斯电话交换机最多可保存多少条告警历史记录?()

A. 1000
B. 5000
C. 8000
D. 10000
E. 无限

内部审计部的舞弊意识培训工作已接近完成。为了表示感谢,管理部门向协助培训的内部审计员提供了有重大价值的门票。下列哪—项最能描述内部审计师应该做什么?()

A. 拒绝提供的门票并向首席审计执行官(CAE)报告。
B. 拒绝这个提议。由于提议被拒绝,不需要报告。
C. 如果首席审计执行官(CAE)批准并且没有正在进行内部审计,则接受门票。
D. 拒绝门票并向董事会报告

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