题目内容
内部审计部门应履行以下职责() ①拟定全行审计工作发展规划、年度审计工作计划、内部审计专业管理制度并组织实施 ②组织实施现场审计、非现场审计,推进对全行重点业务、重点机构和重点环节的审计监督 ③组织实施对有关专业管理条线内控管理、内控合规部门的履职情况监督评价 ④组织实施对总行管理干部和具有高管任职资格需求人员的经济责任审计,以及强制休假和岗位轮换制度执行情况的再监督和评价 ⑤组织实施后续审计,对全行内外部检查发现问题的整改情况进行监督评价 ⑥组织实施全行内部控制自我评价及分行内控评价 ⑦根据需要就内部控制、制度流程、风险管理等事项开展咨询服务,为全行发展提供支持 ⑧组织实施对全行审计系统行政事务、人力资源、审计档案等的管理 ⑨完成领导交办的其他工作
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