题目内容

下列不属于董事会的内部审计相关职权的是()。

A. 对内部审计的适当性和有效性承担最终责任
B. 批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等
C. 为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
D. 有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证

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中国电信综合办公(网络版)业务业务不能为客户可以提供哪些服务?()

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B. 单位logo修改
C. 流程表单配置
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对疑似传染病老人的粪便进行消毒时,正确的消毒方法是()。

A. 熏蒸
B. 漂白剂消毒
C. 紫外线灯管照射消毒
D. 日光曝晒

下列关于内部审计的质量控制,说法不正确的是()。

A. 内部审计部门不应直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行
B. 内部审计部门应对每一营业机构的风险评估每年至少一次,审计每两年至少一次
C. 经董事会批准后,内部审计部门可将全部的内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估
D. 内部审计部门应建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统、信息管理系统

中国电信综合办公(网络版)业务采用何种方式部署()

A. 电信统一部署
B. 企业侧部署
C. 不用部署

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