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《标准》规定,内部审计师在审计过程中应保持客纠错―收藏观性。假设某首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什么情况下,这种奖金会损害首席审计执行官的客观性?()

A. 该奖金是由董事会或其所属的薪金管理委员会支付的。
B. 该奖金是根据审计结果所收回的或预期节约的金额确定的。
C. 内部审计工作范围更注重审查内部控制而非账户余额。
D. 以上三项都会

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当与被怀疑有舞弊行为的人进行访谈时,访谈者应该()

A. 询问嫌疑人是否犯有舞弊行为
B. 确保嫌疑人的上司在场
C. 注意嫌疑人对措词的选择和行为
D. 锁上门以确保没有人打扰此次访谈

线路车间的管辖范围:正线延展长度单线以60~100km为宜,双线以100~120km为宜()

中国铁路上海局集团有限公司关于进一步推进职工培训项目制管理的通知(上铁职培函〔2020〕662号)规定:站段要对年度重点培训项目,编制培训项目计划书,明确培训项目负责人,加强对教学计划、教案教材、考试考核、质量评估等主要环节的规范管理()

取证审计是当涉及司法领域的特殊工作时,通过对特定经济案件的舞弊审计和会计司法鉴定,为司法机关对经济案件的裁决提供′诉讼支持”为司法诉讼、审判认定被告的犯罪事实,以及定罪和量刑提供证据,为司法机关正确处理经济纠纷提供依据。首席审计执行官怀疑企业内部有几名雇员一直把台式电脑用于为个人谋利。如果在开展调查的过程中,首席审计执行官选择聘用取证信息系统审计师而不是聘用企业内部的信息系统审计师,那么,他这么做

A. 取证信息系统审计师对计算机系统的了解有助于对电脑的使用和滥用情况进行更为综合全面的评价。
B. 取证信息系统审计师对于什么样的证据属于可被法庭接受的证据十分了解
C. 取证信息系统审计师掌握了高超的分析技能,有助于识别电脑滥用情况
D. 取证信息系统审计师拥有高超的文件处理和组织技能,有助于促进将审计发现向高层管理人员和董事会进行陈述

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