题目内容

下列属于采购与付款循环中内部控制的措施的有:

A. 大宗采购要有竞争性报价,并且要有独立固定的采购人员
B. 验收部门与财会部门要相互独立
C. 只有经过授权的人员才能提出采购申请
D. 订购单要有足够的栏目和空间,详细反映订货要求
E. 限制非授权人员接近各种记录和文件

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下列关于审计标准含义的表述中,正确的是:

A. 判断审计事项是非优劣的准绳
B. 衡量审计质量的尺度
C. 控制审计工作质量的手段
D. 解除或者追究审计人员责任的事实依据

下列关于货币资金循环单据处理的分工,正确的有:

A. 采购部门签订销售合同
B. 零星收入由收款部门开具收款通知单
C. 收发室受理汇款单
D. 劳动工资部门编制工资结算汇总表
E. 零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单

下列内容属于国家审计审计实施阶段内容的是:

A. 检查审计整改情况
B. 组成审计组,送达审计通知书
C. 编制年度审计项目计划
D. 发出审计通知书

1.下列关于国家审计的表述,正确的是:

A. 具有独立性,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉
B. 审计主体是中央审计机关,不包括地方审计机关
C. 审计机关与财政部门一样,直接对中央财政进行管理
D. 审计机关做出的审计决定,被审计单位和有关人员可以根据情况选择执行

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