业务授权情况检查即对于被检查单位的授权柜员,抽取一定时间段的业务,重点检查授权卡保管使用和业务授权执行情况,包括是否存在等情况()
A. 授权卡保管不善
B. 授权卡借给他人使用
C. 不审核凭证授权、不核实业务授权、无遮挡授权
D. 对他人干预授权工作不抵制、不报告
E. 对柜员违规操作行为不制止、不纠正,授意、指使、强令柜台人员违规操作
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以下对我社营业网点向现金管理中心领款的主要风险控制描述正确的有()
A. 库房管理应坚持双人管库,同进同出,库房钥匙应坚持库钥分管,平行交接的原则
B. 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C. 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
D. 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对,及时发现印鉴不符的问题
E. 注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
往账业务的主要风险点包括()
A. 授权把关不严
B. 客户印鉴或支付密码不符而未被发现
C. 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
D. 补打来账报单,用于其他非法行为
E. 差错处理人员作案
我社会计档案管理人员发现凭证破损、虫蛀、鼠咬、变质或字迹模糊要及时采取以下哪些措施?()
A. 修补
B. 粘贴
C. 复制
D. 销毁
E. 其它技术处理
各各农商行(农信社)应当加强存款及柜面操作风险检查质量控制,有效相关风险隐患()
A. 识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置
E. 报告