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内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()

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内审部门按季将职能部门整改情况向省联社班子会议汇报。---审计部()

相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系,应当予以清晰反映,相互引用时应当交叉注明顺序编号。---审计部()

内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容,包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料,以及内部控制缺陷认定结果等。---审计部()

哪种孔板孔呈扇形,适用于测量含有气泡,粉尘和特别脏污的流体()

A. 双重孔板
B. 同心孔板
C. 偏心孔板
D. 圆缺孔板

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