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审计风险是指被审计单位经营活动及内部控制中存在重大差异或缺陷的可能性。()

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内部审计人员应当实施必要的审计程序,对风险识别过程进行审查与评价,重点关注组织面临的内、外部风险是否已得到充分、适当的确认。()

内部控制目标的实现完全依靠内部审计人员的参与。()

对于重要审计事项,也应将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。()

内部审计人员只需把收集和评价的审计证据,记录于审计工作底稿。()

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