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国有企业领导人员不得利用企业上市或者上市公司并购、重组、定向增发等过程中的内幕消息、商业秘密以及企业的()等无形资产或者资源,为本人或者配偶、子女及其他特定关系谋取利益。

A. 知识产权
B. 商誉
C. 业务渠道
D. 商标

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下面哪一种审计方法最不可能包括在控制测试中()。

A. 检查
B. 观察
C. 询问
D. 函证

会计师事务所的(),应对审计工作底稿进行最终复核

A. 主任会计师
B. 项目负责人
C. 注册会计师
D. 审计助理人员

国有企业领导人员不得利用企业上市或者上市公司并购、重组、定向增发等过程中的()为本人或者配偶、子女及其他特定关系谋取利益。

A. 信息披露
B. 内幕消息
C. 商业秘密
D. 公司公告

国有企业领导人员不得有在职或者离职后接受、索取()提供的物质性利益行为。

A. 本企业
B. 本企业的关联企业
C. 与本企业有业务关系的企业
D. 管理和服务对象

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